Zwrot podatku z zagranicy
Zwrot podatku z Danii
Praca w Danii wiąże się z atrakcyjnymi zarobkami, ale także z rozbudowanym systemem podatkowym, który – mimo wysokiego stopnia cyfryzacji – bywa nieczytelny dla osób pracujących tam czasowo lub po raz pierwszy. Przy pracy czasowej, zmianach zatrudnienia czy braku doświadczenia łatwo o nadpłatę lub dopłatę podatku. Dopiero roczne rozliczenie, uwzględniające przysługujące ulgi i koszty, pokazuje faktyczny wynik – a zwrot podatku z Danii jest możliwy nawet kilka lat wstecz.
Jeśli chcesz odzyskać należne środki i uniknąć błędów w rozliczeniu, skorzystaj z pomocy ekspertów All-Tax. Zajmiemy się wszystkim – od analizy opłacalności, przez kompletowanie dokumentów, aż po kontakt z duńskim urzędem skarbowym.
Zwroty podatku z Norwegii i Danii realizujemy we współpracy z liderem rynku ATS. Kontaktujesz się z nami, a ATS odpowiada za realizację rozliczenia podatkowego. Krok po kroku poprowadzimy Cię przez proces rozliczenia podatku!
Odzyskaj zwrot podatku z Danii
Szukasz szybkiego, bezpiecznego i sprawdzonego sposobu na zwrot podatku z Danii? Jesteś we właściwym miejscu.
Specjalizujemy się w kompleksowych rozliczeniach podatkowych dla osób pracujących w Danii. Zapewniamy profesjonalne wsparcie na każdym etapie — od analizy dokumentów, przez weryfikację årsopgørelse, aż po wypłatę zwrotu na NemKonto lub konto w Polsce.
Nie musisz znać duńskich przepisów ani obsługi systemów Skat czy MitID. Zajmujemy się wszystkim za Ciebie, dbając o poprawność danych, uwzględnienie ulg i maksymalizację należnego zwrotu. Dzięki doświadczeniu naszego zespołu unikasz błędów, dopłat i niepotrzebnego stresu.
Pomagamy zarówno osobom rozliczającym się po raz pierwszy, jak i tym, które pracowały w Danii przez kilka lat lub chcą złożyć korektę nawet do 5 lat wstecz. Cały proces może odbyć się zdalnie — szybko, rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozliczenie dochodów z Danii krok po kroku

Skontaktuj się z nami i przygotuj dokumenty (Pobierz dokumenty). Zgłaszasz się do nas przez All-tax.pl, pobierasz wymagane formularze lub kontaktujesz się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w ich uzyskaniu z urzędu.

Przekaż dokumenty do All-tax. Prowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, sprawdzamy kompletność dokumentów i dbamy o to, aby wszystko było prawidłowo przygotowane do rozliczenia podatku z Danii.

Rozliczenie realizują specjaliści ATS. Twoim rozliczeniem podatkowym zajmuje się doświadczony partner ATS, a Ty przez cały czas masz jedno, bezpieczne miejsce kontaktu i pełne wsparcie po naszej stronie.
Bezpłatna kalkulacja zwrotu podatku z Danii
Napisz e-maila i sprawdź ile należy Ci się zwrotu
Opinie naszych klientów
Co obejmuje usługa rozliczenia podatku z Danii
Pomoc w skompletowaniu i wypełnieniu niezbędnych dokumentów
Przygotowanie i złożenie zeznania podatkowego
Kontakt z Urzędem Skarbowym w Danii
Uwzględnienie ulg podatkowych
Sporządzenie odwołania, w przypadku niekorzystnej decyzji
Podanie konta bankowego do rozliczenia podatku
Ponadto nasi specjaliści są dostępni do Twojej dyspozycji w czasie całej procedury zwrotu podatku. Możesz kontaktować się z nami telefonicznie, mailowo, sms oraz przez CZAT online dostępny na naszej stronie www.all-tax.pl.
Jak działa duński system podatkowy?
W trakcie roku zaliczki na podatek pobierane są na podstawie karty podatkowej, którą urząd skarbowy wystawia elektronicznie na cały rok. Pracodawca pobiera ją automatycznie z systemu eIndkomst, a zaliczki są potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia.
W praktyce karta podatkowa często wymaga aktualizacji – zmiana dochodów, liczby pracodawców czy sytuacji rodzinnej sprawia, że zaliczki rzadko odpowiadają rzeczywistemu podatkowi należnemu za rok. To właśnie dlatego wielu podatników kończy rok z nadpłatą, którą można odzyskać w ramach rocznego rozliczenia.
Årsopgørelse i elektroniczne rozliczenie podatku
Roczne zeznanie podatkowe w Danii nosi nazwę årsopgørelse i jest udostępniane podatnikom zazwyczaj pod koniec marca w systemie Skat. Dokument zawiera podsumowanie dochodów, zapłaconych zaliczek oraz wstępny wynik – kwotę do zwrotu lub dopłaty.
Bardzo istotne jest sprawdzenie poprawności danych i uzupełnienie rozliczenia o przysługujące ulgi. Brak reakcji oznacza akceptację danych przygotowanych przez urząd, które nie zawsze uwzględniają wszystkie koszty i odliczenia. W All-Tax dokładnie analizujemy każde rozliczenie, aby zminimalizować dopłatę lub maksymalnie zwiększyć kwotę zwrotu podatku.
Do zalogowania się do systemów urzędowych wykorzystywany jest MitID, czyli duński system identyfikacji elektronicznej. W wielu przypadkach możliwe jest także założenie NemKonto (konta do wypłaty zwrotu) bez aplikacji MitID – również na polskie konto bankowe.
Ulgi i odliczenia podatkowe w Danii
Duńskie przepisy podatkowe pozwalają na odliczenie wielu kosztów, które mają realny wpływ na wysokość podatku. Najczęściej uwzględniane odliczenia to m.in.:
- koszty dojazdów do pracy (jeśli dystans przekracza 24 km w obie strony),
- koszty zakwaterowania i utrzymania w Danii,
- koszty podróży do kraju zamieszkania,
- wydatki na wyżywienie (rozliczane w formie diet),
- zapłacone odsetki od kredytów – zarówno w Polsce, jak i w Danii,
- składki na związki zawodowe i kasy ubezpieczeniowe,
- zapłacone alimenty.
Z ulg mogą korzystać zarówno pracownicy czasowi, jak i stali rezydenci podatkowi w Danii. Dodatkowo możliwe jest wnioskowanie o inne świadczenia, takie jak feriepenge (pieniądze urlopowe) czy wypłata dodatkowych składek emerytalnych po zakończeniu pracy.
Terminy, korekty i wypłata zwrotu
Rozliczenia podatkowe w Danii pojawiają się zwykle około 24 marca, a czas na ich złożenie i korektę mija 1 maja. Zwrot podatku wypłacany jest na zarejestrowane NemKonto – jak już wspomnieliśmy, może to być konto duńskie lub polskie. W przypadku braku konta urząd wysyła czek.
Duńskie prawo umożliwia składanie korekt rozliczeń nawet do 5 lat wstecz. To szczególnie istotne dla osób, które wcześniej nie korzystały z ulg lub nie były świadome swoich praw podatkowych.
Dlaczego warto rozliczyć podatek z Danii z All-Tax?
Rozliczenie podatku w Danii wymaga znajomości lokalnych przepisów, systemów elektronicznych i praktyki urzędowej. Nie boimy się zleceń trudnych i nietypowych! W All-Tax zajmuje się również korektami po terminie, wymagającymi dodatkowego kontaktu z urzędem, tworzenia dokumentacji czy indywidualnego uzasadnienia.
Co zyskasz, rozliczając podatek z Danii z nami?
- zwiększasz szansę na wysoki zwrot podatku,
- unikasz błędów i kosztownych dopłat,
- oszczędzasz czas – cały proces może odbyć się zdalnie,
- masz pewność kontaktu z doświadczonym zespołem.
Jeśli pracowałaś lub pracowałeś w Danii i chcesz sprawdzić, czy przysługuje Ci zwrot podatku – skontaktuj się z nami! Zajmiemy się Twoim rozliczeniem kompleksowo – rzetelnie, szybko i zgodnie z przepisami.
Dokumenty do pobrania
Najczęściej zadawane pytania
Pytania i odpowiedzi
Tak. Duński urząd skarbowy (Skattestyrelsen/Skat) przygotowuje wstępne roczne rozliczenie (årsopgørelse) na podstawie danych przekazanych m.in. przez pracodawców i instytucje.
Podatnik powinien sprawdzić poprawność danych oraz uzupełnić przysługujące ulgi i odliczenia. Brak zmian oznacza akceptację rozliczenia w wersji urzędowej, która nie zawsze uwzględnia wszystkie koszty.
Forskudsopgørelse to prognoza podatkowa na dany rok, na podstawie której wyliczane są zaliczki potrącane z wynagrodzenia.
Jeśli zmienia się dochód, liczba pracodawców lub sytuacja życiowa, warto ją zaktualizować, aby uniknąć zbyt wysokich potrąceń albo dopłaty w rocznym rozliczeniu.
Årsopgørelse to roczne rozliczenie podatku w Danii. Zawiera podsumowanie dochodów, zaliczek i wstępny wynik: zwrot lub dopłatę.
Zwykle pojawia się pod koniec marca w systemie Skat. Warto je zweryfikować i w razie potrzeby skorygować, aby uwzględnić wszystkie odliczenia.
Standardowo dostęp do systemów urzędowych w Danii odbywa się przez MitID (duńską identyfikację elektroniczną).
Jeśli nie masz MitID, w części spraw możliwe są rozwiązania alternatywne (np. wsparcie w formalnościach lub kontakt z urzędem w Twoim imieniu – zależnie od sytuacji).
NemKonto to rachunek przypisany do wypłat z instytucji publicznych w Danii, w tym zwrotu podatku.
Zwrot trafia na zarejestrowane NemKonto. W określonych przypadkach możliwe jest wskazanie również konta zagranicznego, a przy braku konta urząd może stosować inne formy wypłaty.
Na wynik rozliczenia często wpływają m.in. koszty dojazdów do pracy, zakwaterowania, podróży do kraju zamieszkania, składki związkowe i ubezpieczeniowe oraz odsetki od kredytów.
Kluczowe jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesione koszty i prawidłowe wykazanie ich w rozliczeniu.
Do rozliczenia potrzebne są m.in. årsopgørelse (roczne rozliczenie), oplysningsseddel lub paski wypłat (lønsedler), dane CPR oraz informacje o zatrudnieniu i okresach pracy.
Jeśli chcesz uwzględnić ulgi, potrzebne będą również dokumenty potwierdzające poniesione koszty (np. dojazdy, zakwaterowanie, składki).
Roczne rozliczenie można korygować w określonych terminach, a duńskie przepisy umożliwiają również korekty za lata ubiegłe (zwykle do 5 lat wstecz).
Przy korektach kluczowe jest uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzające prawo do odliczeń.
Czas wypłaty zależy od tego, czy rozliczenie wymaga korekty i dodatkowej weryfikacji oraz czy NemKonto jest poprawnie zarejestrowane.
W wielu przypadkach zwrot jest wypłacany po zatwierdzeniu rozliczenia, ale przy sprawach wymagających wyjaśnień termin może się wydłużyć.
Chcesz odzyskać podatek z Danii?
Skontaktuj się z nami
Dzwoniąc do nas zyskujesz pewność, że rozliczenie podatku Danii odbędzie się sprawnie i bezstresowo.
Aktualności ze świata podatków
Baza wiedzy
Emerytura w Holandii – wiek, kwoty AOW i zasady dla Polaków w 2026 roku
Emerytura w Holandii w systemie AOW przysługuje w 2026 roku po ukończeniu 67 lat. Pełna kwota dla osoby samotnej wynosi 1581,55 euro netto miesięcznie, a jej uzyskanie wymaga 50 lat ubezpieczenia; każdy rok daje 2% pełnego świadczenia. Podana kwota netto dotyczy osoby...
Jakie dokumenty są potrzebne do zwrotu podatku z Holandii?
Dokumenty do zwrotu podatku z Holandii to przede wszystkim: jaaropgaaf, numer BSN oraz – zależnie od sytuacji – kopia ważnego dowodu osobistego lub paszportu, dane rachunku bankowego z IBAN i BIC/SWIFT, a także zaświadczenie o dochodach dla kwalifikującego się...
Najniższa krajowa w Holandii 2026 – stawki, netto i rozliczenia
Od 1 stycznia 2026 najniższa krajowa w Holandii wynosiła 14,71 euro brutto za godzinę, a od 1 lipca 2026 roku wynosi 14,99 euro brutto za godzinę. Przy pełnym etacie 40 godzin tygodniowo jest to średnio około 2549,73 euro brutto miesięcznie od stycznia do czerwca oraz...



